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Prefeitura Municipal de Campo Maior
Prefeitura Municipal de Campo Maior
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Empenhos
Aquisição de Materiais de Consumo
Despesas com na Aquisição de Materiais de Consumo
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Por competência
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  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
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  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • Janeiro
  • Fevereiro
  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
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FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
1130001010101-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
30/11/2025
Empenhado
8.100,43
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1128003021601-25
Previdência Social
Outras Despesas Correntes
IMPRESSAO CIA EMP. INFORMATICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
28/11/2025
Empenhado
309,90
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1127002020702-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 06.2909 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 024 2025.
27/11/2025
Empenhado
2.208,40
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1127003020702-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNUCIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº03.1501 2024; PREGAO ELETRONICO Nº034 2023.
27/11/2025
Empenhado
8.332,60
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1126001021301-25
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
POSTO GARCIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
26/11/2025
Empenhado
9.313,89
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1126029021103-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DENNYS E OLIVEIRA PANIFICADORA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA.
26/11/2025
Empenhado
417,52
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1126004020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(BANANA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
26/11/2025
Empenhado
6.264,70
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1126003020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(BANANA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
26/11/2025
Empenhado
6.978,40
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1126002020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(BANANA PACOVA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
26/11/2025
Empenhado
15.860,00
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1126001020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(MELANCIA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
26/11/2025
Empenhado
8.613,00
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1126005020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
JOSE NASCIMENTO SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(MILHO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
26/11/2025
Empenhado
12.006,00
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1126006020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(ALFACE E PEPINO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
26/11/2025
Empenhado
796,82
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1126002020702-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
AG DE ALMEIDA NETO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº01.1403 2023; PREGAO ELETRONICO Nº001 2023.
26/11/2025
Empenhado
3.561,80
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1125001021201-25
Gestão Ambiental
Outras Despesas Correntes
POSTO GARCIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
25/11/2025
Empenhado
5.717,11
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1125001021301-25
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
POSTO GARCIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
25/11/2025
Empenhado
30.094,58
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1125003021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S10, OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR.
25/11/2025
Empenhado
17.614,99
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1125015021103-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CMCDA.
25/11/2025
Empenhado
560,94
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1125032021103-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA- ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CMCDA.
25/11/2025
Empenhado
708,70
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1125001020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
25/11/2025
Empenhado
5.298,75
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1125002020802-25
Educação
Outras Despesas Correntes
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO.
25/11/2025
Empenhado
21.521,30
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