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Prefeitura Municipal de Campo Maior
Prefeitura Municipal de Campo Maior
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Aquisição de Materiais de Consumo
Despesas com na Aquisição de Materiais de Consumo
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Por competência
  • Ano...
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • Janeiro
  • Fevereiro
  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
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FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0930005021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
J3A SOLUCOES LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE BOMBINAS TERMICAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.
30/09/2025
Empenhado
13.632,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930001021701-25
Desporto e Lazer
Outras Despesas Correntes
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MADERITE ROSA, PORTA MADEIRA SARRAFO E MADEIRA SERRADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E DESENV. DO TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
15.045,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930003020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
9.996,91
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930002020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO.
30/09/2025
Empenhado
27.718,62
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930001020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO.
30/09/2025
Empenhado
32.661,20
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930001021301-25
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
POSTO GARCIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
24.997,58
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930002021301-25
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
POSTO GARCIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
39.182,56
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930001020901-25
Agricultura
Outras Despesas Correntes
POSTO GARCIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
16.299,77
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930014020702-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA TIPO C, SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADIT, OLEO DIESEL B S-500), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 03.0601 2025; PREGAO ELETRONICO N° 025 2024.
30/09/2025
Empenhado
19.541,01
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930002021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B-S10, OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
12.831,21
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930006020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR(ALFACE, CHEIRO VERDE, PEPINO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
556,37
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930006020702-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
INOVAR SOLUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE (LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO; LOTE 1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°01.1501 2024; PREGAO ELETRONICO N°034 2023.
30/09/2025
Empenhado
9.845,84
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930001021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
INOVAR SOLUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
19.828,84
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930002020702-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNUCIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº03.1501 2024; PREGAO ELETRONICO Nº034 2023.
30/09/2025
Empenhado
4.751,62
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0930013020702-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (ODONTOLOGICO, LOTE VI), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 13.2504 2023; PREGAO ELETRONICO Nº002 2023.
30/09/2025
Empenhado
1.732,55
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930012020702-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (HOSPITALAR, LOTE V), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 13.2504 2023; PREGAO ELETRONICO Nº002 2023.
30/09/2025
Empenhado
12.929,90
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0930001020501-25
Administração
Outras Despesas Correntes
INOVAR SOLUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE RELACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI.
30/09/2025
Empenhado
3.291,71
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0926027021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS JUNTO AO SAAE.
26/09/2025
Empenhado
30.609,60
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0925002021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS, PARA MANUTENCAO DOS POCOS DE RESPONSABILIDADE DO SAAE.
25/09/2025
Empenhado
4.290,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0925001021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE BENS JUNTO AO SAAE.
25/09/2025
Empenhado
26.958,17
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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