Despesas Pagamentos

Pagamentos

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PagamentoEmpenho / CredorUnidade OrçamentáriaValorDataConta / AplicaçãoComprovanteDetalhes
003310
29/05/2026
0130008020601-26
MINISTERIO DA FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERC FACE A DESPESA COM A DIVIDA ATIVA (SEGURADOS, EMPREGADOR E AP. ESPECIAL), JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
1.271,32
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000495
29/05/2026
0529012010101-26
PAPELARIA AQUARELA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
4.000,00
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000494
29/05/2026
0529024010101-26
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA TIPO C E SHELL V-POWER DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
11.218,31
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000493
29/05/2026
0529023010101-26
BANCO DO BRASIL S A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CC: 11027-2.
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
26,54
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000492
29/05/2026
0529022010101-26
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA.
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
2.970,00
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000490
29/05/2026
0519002010101-26
STS INFORMATICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 06 2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014 2026 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SUPORTE TECNICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFIC: PORTAL DA TRANSPARENCIA.
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
500,00
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000489
29/05/2026
0529021010101-26
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SEGURO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
1.083,69
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000488
29/05/2026
0518005010101-26
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A COMISSAO DE CONTRATACAO EM TODOS OS ATOS, PARA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N. 01 2025 (INEXIGIBILIDADE N. 01 2025).
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
13.000,00
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000487
29/05/2026
0529020010101-26
S ANDRADE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICOES DE REFEICOES (QUENTINHAS, REFRIGERANTES E JARRAS DE SUCO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
7.972,00
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
000485
29/05/2026
0519001010101-26
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, BEM COMO MANTER EM DIAS AS OBRIGACOES ACESSORIAS DO SAGRES FOLHA, E DO SISTEMA RH WEB. DCTF WEB E E-SOCIAL NA TRANSMISSAO DAS OBRIGACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 02 2025, FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 75, LI DA LEI Nº 14.133 2021.
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
5.000,00
Recursos não vinculados de Impostos
29/05/2026
622130400
999 - Não se aplica
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